Número | 000940 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 001 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/05/2024 00:00:00 |
Historico | FÉRIAS JUNHO/2024. - 002001 |
Dotacao | 012001.1751201012.601 3190110000 01.11000 |
Subelemento | 3190114601 |
Valor | 4.928,74 |
Original | 4.928,74 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.928,74 (ver detalhes) |
Pago | 4.928,74 (ver detalhes) |