Número | 000939 |
Credor | 999.999.999-99 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 001 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/05/2024 00:00:00 |
Historico | FÉRIAS JUNHO/2024. - 006001 |
Dotacao | 016001.1751201012.601 3190110000 01.11000 |
Subelemento | 3190114602 |
Valor | 3.144,06 |
Original | 3.144,06 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.144,06 (ver detalhes) |
Pago | 3.144,06 (ver detalhes) |